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老師我想問一下我2023年做了一筆暫估成本,然后24年年初的時候收到發(fā)票了,應該怎么做賬務處理呢

84784958| 提問時間:05/27 15:39
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借,應付賬款。貸,利潤分配,未分配利潤。借,利潤分配,未分配利潤待應付賬款。
05/27 15:40
84784958
05/27 15:43
收到發(fā)票的時候就不如成本了嗎???
郭老師
05/27 15:44
你好,因為跨年了,用利潤分配未分配利潤來代替了。
84784958
05/27 15:47
我1月份的時候把暫估沖掉了,等發(fā)票來了,直接做這個分錄就可以了??
郭老師
05/27 15:49
是的,對的,是這么做的。
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