你好!借銷項稅額 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-留底稅額 貸進項稅額
84785043 
2024 04/28 19:11
之前的會計做的是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-進項稅額 借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出未交增值稅 (紅字)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅(紅字)這個分錄是不是做錯了 那前面這個分錄是不是錯了,要怎么調(diào)整
宋生老師 
2024 04/28 19:13
你好!是這樣,這個稅務(wù)和會計上沒有明確說這類結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)該怎么做
所以,也沒有標(biāo)準(zhǔn)的做法
像留底稅額,一般就是在報表上留底就行,不用單獨做分錄