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老師,月底對增值稅這樣處理可以不 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 1500 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 1000 ——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 500 同時記 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 500 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 500

84785026| 提問時間:02/19 21:12
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟(jì)師
您好,可以的,分錄也是很清晰的
02/19 21:12
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