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實(shí)務(wù)
問題已解決
金稅盤服務(wù)費(fèi)還沒抵扣時(shí),可以這樣做分錄嗎?借:管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 265 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅 265嗎
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速問速答你好同學(xué),沒有抵扣時(shí),按正常報(bào)銷就可以,不用與應(yīng)交稅費(fèi)有關(guān)的分錄。
只有抵扣時(shí),才作
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款 265 貸:管理費(fèi)用。
2023 12/07 16:12
m85461818
2023 12/07 16:20
因?yàn)?1月收到一份服務(wù)費(fèi)發(fā)票,我把它填在申報(bào)表內(nèi)了,但11月又不用交增值稅,假設(shè)某月要交增值稅了,抵扣的金額可以不填265,而填200嗎
立峰老師
2023 12/07 16:22
如果享受全額減免,不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的。如果已抵扣過了,要轉(zhuǎn)出
m85461818
2023 12/07 16:24
不是說稅控盤服務(wù)費(fèi)可以全額抵扣增值稅嗎
立峰老師
2023 12/07 16:25
可以全額抵扣的。是首次。但是你如果取得的專用發(fā)票是不能單獨(dú)就是專票部分抵扣的。
m85461818
2023 12/07 16:26
沒明白呀
立峰老師
2023 12/07 16:28
收到發(fā)票時(shí),價(jià)稅合計(jì)
借:管理費(fèi)用? 265? ? ? ?
? ? 貸:銀行存款265
哪有一個(gè)月準(zhǔn)備抵扣了
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅額? 265? ??
? ? 貸:管理費(fèi)用? 265
m85461818
2023 12/07 16:53
若某個(gè)月要抵扣了,紅se欄可填任意一個(gè)小于545的數(shù)進(jìn)行抵扣嗎
立峰老師
2023 12/07 16:54
是的,同學(xué),您的理解是正確的
m85461818
2023 12/07 16:57
老師麻煩你仔細(xì)看看,真的可以這樣填嗎,我還沒填過呢 報(bào)銷時(shí)是265 抵扣時(shí)可是210元
立峰老師
2023 12/07 16:59
210是什么,當(dāng)日應(yīng)納稅額嗎
m85461818
2023 12/07 17:00
是假設(shè)的當(dāng)日應(yīng)納稅額
立峰老師
2023 12/07 17:01
第四列有多少抵多少,當(dāng)期沒有應(yīng)納稅額填零,有了要低于545
m85461818
2023 12/07 17:03
謝謝老師了
立峰老師
2023 12/07 17:12
客氣了,祝工作順利!同學(xué)
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