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老師,購買金稅盤的分錄是 借 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 貸 現(xiàn)金 月末結(jié)轉(zhuǎn)金稅盤減免稅 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅) 貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 這樣對(duì)嗎

84784975| 提問時(shí)間:2020 01/15 16:28
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
你好,是的,您的分錄是對(duì)的
2020 01/15 16:28
84784975
2020 01/15 16:31
如果年末沒有結(jié)轉(zhuǎn)怎么辦
立紅老師
2020 01/15 16:35
你好,如果年末不結(jié)轉(zhuǎn),就不需要做這筆分錄的。借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅)貸 管理費(fèi)用-辦公費(fèi)
84784975
2020 01/15 16:37
那就等什么時(shí)候抵稅什么時(shí)候在結(jié)轉(zhuǎn)了
立紅老師
2020 01/15 16:38
你好,是的,是這樣的
84784975
2020 01/15 16:39
謝謝
立紅老師
2020 01/15 16:41
不客氣的,祝您學(xué)習(xí)愉快,如果對(duì)老師的回復(fù)滿意,請(qǐng)給老師一個(gè)好評(píng),謝謝。
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