問題已解決

去年12月支付一筆款,當(dāng)時以為發(fā)票已開只是未給到我手里,所以做賬時直接借:成本,貸:銀行存款,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票對方?jīng)]開,所以正確做法應(yīng)該是借:預(yù)付賬款,貸:銀行存款,今年2月對方把發(fā)票開來了,按正確做法是借:成本,貸:預(yù)付賬款,但是因為去年年底的賬做錯了,現(xiàn)在收到票不知道怎么調(diào)整一下賬務(wù)?去年的審計報告都已經(jīng)出來了

84784975| 提問時間:2023 04/07 15:31
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借預(yù)付賬款,貸以前年度損益調(diào)整,借一前年度損益調(diào)整,貸利潤分配,未分利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2023 04/07 15:33
84784975
2023 04/07 15:54
今年不能再做成本科目了嗎,是這樣嗎,收到票再做一賬憑證?
郭老師
2023 04/07 15:57
最后一個分路做反了。
84784975
2023 04/07 16:05
這樣嗎,這種憑證是不是做到期間損益結(jié)轉(zhuǎn)后面?
郭老師
2023 04/07 16:09
是的,這個不結(jié)轉(zhuǎn)損益,結(jié)轉(zhuǎn)損益的話,以前年度損益調(diào)整會結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,但是它不結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤。
郭老師
2023 04/07 16:09
報結(jié)轉(zhuǎn)損益之前做這一個就行。
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