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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
去年支付一筆款,發(fā)票當(dāng)年開不了給我這邊,所以分錄當(dāng)時(shí)做的是 借 預(yù)付賬款 貸 銀行存款 當(dāng)年沒有收到發(fā)票 就做了筆 暫估成本 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸 預(yù)付賬款 這樣對(duì)嗎?那今天拿到這筆費(fèi)用的發(fā)票了,又該怎么做
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速問(wèn)速答可以的。借,預(yù)付賬款。貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,預(yù)付賬款。
04/09 14:26
84785002
04/09 14:28
今年做這個(gè)分錄?
借 預(yù)付賬款。貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,預(yù)付賬款。
這兩個(gè)分錄又反著做一筆是什么意思?
郭老師
04/09 14:32
個(gè)紅沖成本,第二個(gè)做發(fā)票。
84785002
04/09 14:34
這樣的話,去年申報(bào)的稅務(wù)還需要做更正嗎?還是今年正常申報(bào)目前的就行了
郭老師
04/09 14:36
你好,之前的不需要修改。
84785002
04/09 14:41
借 預(yù)付賬款。貸,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。借,利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。貸,預(yù)付賬款。 這樣不需要結(jié)轉(zhuǎn)了?
沖去年借 預(yù)付賬款。貸 以前年度損益 今年拿到發(fā)票 借 以前年度損益貸,預(yù)付賬款 這樣做行嗎?
郭老師
04/09 14:42
可以的可以的可以的。
84785002
04/09 15:38
開票6278.88,收到款6278,剩余的0.88私下補(bǔ)上了,怎么做分錄
郭老師
04/09 15:40
你好,你公戶上一共收了多少錢?這個(gè)0.88私下補(bǔ)是什么意思?是轉(zhuǎn)到了個(gè)人賬戶,還是個(gè)人賬戶轉(zhuǎn)給你們公戶?
84785002
04/09 15:46
公賬收到6278,開票出去金額是6278.88,相差的0.88私下轉(zhuǎn)私下了,相差的這個(gè)金額怎么做分錄呢?現(xiàn)在預(yù)付賬款借方余額還有0.88
郭老師
04/09 15:49
你好個(gè)人再把這個(gè)錢還回來(lái)。
郭老師
04/09 15:49
借銀行還款6278,其他應(yīng)收款0.88,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)該做這個(gè)收回來(lái),借銀行存款,貸,其他應(yīng)收款0.88。
84785002
04/09 16:07
9月扣繳9月當(dāng)月的社保,但是賬戶余額不夠,導(dǎo)致10月才扣款,這樣的情況,9月的社保分錄 借 管理費(fèi)用 --社保單位部分 貸 其他應(yīng)收款--代繳個(gè)人社保 貸 應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi) 10月扣了9月社保 分錄做 借 應(yīng)付職工薪酬--社保費(fèi) 貸 銀行存款 行嗎??
郭老師
04/09 16:09
這個(gè)分錄不對(duì)。借管理費(fèi)用社保
貸應(yīng)付職工薪酬社保。
借應(yīng)付職工薪酬社保
其他應(yīng)收款個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保
貸銀行
84785002
04/10 10:14
那9月先做借 管理費(fèi)用-社保,單位繳納的金額部分就行了?個(gè)人繳納的部分直接在10月做進(jìn)去?
郭老師
04/10 10:16
可以的,可以這么做的
84785002
04/10 10:26
因?yàn)闆]有及時(shí)繳納扣款,10月扣的時(shí)候還產(chǎn)生了滯納金,直接在10月再做個(gè)營(yíng)業(yè)外支出,可以的吧
郭老師
04/10 10:29
可以的,可以這么做的。
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