某羽毛球館(增值稅一般納稅人)既銷(xiāo)售羽毛 球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)愛(ài)好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款 100萬(wàn)元,增值稅稅款13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的6 0%用于銷(xiāo)售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40%用于羽毛球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入100萬(wàn)元。 該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。
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速問(wèn)速答你好同學(xué),一般計(jì)稅部分:400*16%-16*60%=54.4 簡(jiǎn)易計(jì)稅部分:不含稅收入乘以對(duì)應(yīng)的稅率
2022 11/06 16:17
賀漢賓老師
2022 11/06 16:17
簡(jiǎn)易計(jì)稅的話(huà) 含稅收入換算成不含稅的
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- 1.某羽毛球館(增值稅-般納稅人)既銷(xiāo)售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票.上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅稅款13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷(xiāo)售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40%用于羽毛球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬(wàn)元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。 2803
- 某羽毛球館(一般納稅人)既銷(xiāo)售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,該球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球及相關(guān)器械,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明的價(jià)款為100萬(wàn)元,增值稅款為13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的60%用于銷(xiāo)售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40%用于羽毛球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入500萬(wàn)元。該場(chǎng)館的文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,并且對(duì)進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別核算。請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅額,并提出降低稅負(fù)的方案。 3326
- ? 3.某羽毛球館(增值稅 般納稅人)既銷(xiāo)售羽毛球相關(guān)器械 又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,該 球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專(zhuān) 用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅款13萬(wàn)元。 當(dāng)月,該批 器械的60%用手銷(xiāo)售,取得不含稅收入400萬(wàn)元;另外40% 用手網(wǎng)球愛(ài)好者的活動(dòng), 取得含稅收入100萬(wàn)元。該場(chǎng)館的 文化體育服務(wù)采取簡(jiǎn)易計(jì)稅方法計(jì)稅且進(jìn)項(xiàng)稅額進(jìn)行了分別 核算,請(qǐng)計(jì)算該場(chǎng)館的應(yīng)納增值稅稅額,并提出降低稅負(fù)的 方案。 445
- 3.林丹羽毛球館(一般計(jì)稅方法納稅人)既銷(xiāo)售羽毛球相關(guān)器械,又提供羽毛球場(chǎng)地及器械以供羽毛球愛(ài)好者活動(dòng)。某月,林丹羽毛球館從體育器械公司購(gòu)進(jìn)羽毛球相關(guān)器械,取得的增值稅專(zhuān)用發(fā)票上注明價(jià)款100萬(wàn)元,增值稅稅款13萬(wàn)元。當(dāng)月,該批器械的50%用于銷(xiāo)售,取得不含稅收入200萬(wàn)元;另外50%用于羽毛球愛(ài)好者的活動(dòng),取得含稅收入900萬(wàn)元。如何核算才能減輕增值稅稅負(fù)?(暫不考慮增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)扣除政策。) 343
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