問題已解決

老師,現(xiàn)我們公司代車主們印刷了車票,款項由公司先行墊付,后期車主把票領(lǐng)回去把錢再收回來,這個分錄怎么做 如果做成本就就有相對應的收入,那我們車票就成商品了,如果做管理費用,那我們這個墊付的印刷費還有收回來的

84784965| 提問時間:2022 08/26 10:23
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師
代付款掛其他應收款,收回時沖銷就是了
2022 08/26 10:32
84784965
2022 08/26 10:53
那老師我們收回來的款項都是小額的,幾十塊幾十塊,都是**付款或者是現(xiàn)金都沒有票據(jù)收據(jù),那我的**付款的一個頁面可以作為原始憑證的入賬嗎?
家權(quán)老師
2022 08/26 10:57
可以的呀,能證明收會資金就行
84784965
2022 08/26 11:23
老師,這個應其他應收款的話,我是不是可以不體現(xiàn)下面每臺車啊,做一個匯總就行。 打個比方,今天有10臺車過來買了票,金額是¥300那我做沖減其他應收款的時候就直接貸:其他應收款印刷費¥300,就不體現(xiàn)下面10臺車的明細,
家權(quán)老師
2022 08/26 11:28
這個根據(jù)自己怎么方便就怎么來哈,沒有標準答案
84784965
2022 08/26 11:34
因為我們這個其他應收款收回來的是一個長期的過程,可能一到兩年的時間。 這個怎么做呢
家權(quán)老師
2022 08/26 11:39
其他應收款-某個車,按車記賬,你才知道誰沒回款
84784965
2022 08/26 11:48
這個車票沒有平均分配到每個車的根據(jù)自己的需求,有的車可能需要的多一些有的車需要的少一些。
家權(quán)老師
2022 08/26 11:50
想辦法把賬做平就是了哈
84784965
2022 08/26 13:48
我可不可以這樣子,我墊付的時候借其他應收款貸銀行存款,等他們來領(lǐng)取這個車票回款的時候,我一個月做一次沖減其他應收款不列明細只列金額可以嗎?
家權(quán)老師
2022 08/26 14:35
可以的,只要把賬做平就是了
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