問題已解決
老師,你好,去年12月暫估12萬成本,今年5.31前只來了10萬,剩下的怎么處理?
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速問速答你好,那你實際的業(yè)務是多少的?是10萬的嗎?如果是的話需要紅沖的。
2022 07/18 14:16
郭老師
2022 07/18 14:16
當時暫估的分錄是怎么做的?
180
2022 07/18 14:17
借:主成 貸:應付賬--暫估成本
郭老師
2022 07/18 14:19
借應付賬款貸利潤分配未分配利潤12萬,
然后再做發(fā)票的企業(yè)利潤分配未分配利潤貸應付賬款10萬。
郭老師
2022 07/18 14:19
然后匯算清繳的時候調整2萬就可以了。
180
2022 07/18 14:23
匯算時已調增2萬,現(xiàn)在應是這樣處理:借:應付-暫估 貸:利分-未分
郭老師
2022 07/18 14:28
是的,可以這么做的。
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