問(wèn)題已解決

增值稅期末留抵稅額,全部抵扣了以前年度補(bǔ)交的增值稅銷(xiāo)項(xiàng),怎么做賬

杭建芳| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/03 10:50
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答
曹老師在線(xiàn)
金牌答疑老師
職稱(chēng):中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué):您好。以前年度憑證,要調(diào)整,把增值稅銷(xiāo)項(xiàng)調(diào)整為應(yīng)繳納銷(xiāo)項(xiàng),銷(xiāo)項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)至未交增值稅。
2022 03/03 10:53
杭建芳
2022 03/03 11:00
這個(gè)賬是這樣的,2019年3月購(gòu)入寶馬車(chē)一輛,8月份二手車(chē)交易市場(chǎng)開(kāi)票以2000元賣(mài)出。被稅務(wù)局檢測(cè)出來(lái),要求以賬面價(jià)值出售,并補(bǔ)交增值稅,及企業(yè)所得稅!2022年1月增值稅期末留抵稅額為61211.18,現(xiàn)在已經(jīng)全部抵頂,能否寫(xiě)一下會(huì)計(jì)分錄,謝謝
曹老師在線(xiàn)
2022 03/03 11:07
同學(xué):您好。 當(dāng)時(shí)的分錄: 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 2000 ? ? ?貸:資產(chǎn)處置損益? ? 1769.91 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 230.09 ? ? 例:賬面400000 沖銷(xiāo)原分錄 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金 -2000 ? ? ?貸:資產(chǎn)處置損益? ? -1769.91 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) -230.09 重新做:? ? 借:銀行存款/庫(kù)存現(xiàn)金? 400000 ? ? ?貸:資產(chǎn)處置損益? ? 1769.91 ? ? ? ? ? ? 以前年度損益調(diào)整? 352212.39 ? ? ? ? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 46017.70 結(jié)轉(zhuǎn): 借:?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷(xiāo)項(xiàng) 45787.61 ? ? ? ?貸:應(yīng)交稅率-未交增值稅 45787.61
杭建芳
2022 03/03 11:17
用留抵稅額抵了一部分怎么做呢
杭建芳
2022 03/03 11:18
與利潤(rùn)分配沒(méi)關(guān)系嗎?
曹老師在線(xiàn)
2022 03/03 11:46
同學(xué):您好。留抵稅額,一般是反應(yīng)在應(yīng)交稅率-未交增值稅借方。 以前年度損益調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)至利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)。
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
0/400
      提交問(wèn)題

      您有一張限時(shí)會(huì)員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費(fèi)領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問(wèn)題可以直接問(wèn)我呦~