問題已解決
當(dāng)月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)沒有抵扣完,到了期末產(chǎn)生了留抵稅額應(yīng)該怎么做分錄
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速問速答借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)
2022 02/17 20:01
84785014
2022 02/17 20:43
老師,能不能加個(gè)說明,增值稅明細(xì)科目我有點(diǎn)陌生不太懂,第一筆分錄是交完當(dāng)月增值稅的分錄嗎,第二筆貸進(jìn)項(xiàng)稅額什么意思,從借方未抵扣的增值稅轉(zhuǎn)到貸方,下一個(gè)月繳納就做第一筆分錄嗎,好像有點(diǎn)思路了
郭老師
2022 02/17 20:49
第一個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)
第二個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)
都是發(fā)生額
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