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以前年度重復入賬的一筆賬務,做了免征增值稅結轉,現(xiàn)在調整這筆賬務結轉的稅費應該怎么做會計處理,之前這個免稅結轉做的是借減免稅款貸營業(yè)外收入,現(xiàn)在是直接做紅字就可以嗎
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速問速答同學你好
對的
紅字就可以的
2022 02/24 09:42
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以前年度重復入賬的一筆賬務,做了免征增值稅結轉,現(xiàn)在調整這筆賬務結轉的稅費應該怎么做會計處理,之前這個免稅結轉做的是借減免稅款貸營業(yè)外收入,現(xiàn)在是直接做紅字就可以嗎
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