問題已解決

以前年度重復入賬的一筆賬務,做了免征增值稅結轉,現(xiàn)在調整這筆賬務結轉的稅費應該怎么做會計處理,之前這個免稅結轉做的是借減免稅款貸營業(yè)外收入,現(xiàn)在是直接做紅字就可以嗎

69237821| 提問時間:2022 02/24 09:42
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
同學你好 對的 紅字就可以的
2022 02/24 09:42
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