問題已解決
有一筆銷售收入,貸的:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項稅額; 這部分不交稅,需要做一筆減免稅款, 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅款 貸:營業(yè)外收入-政府補(bǔ)助; 不對,,這筆分錄怎么做呢?
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速問速答你好,可以這么做的,然后你再做一個分錄,借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅額貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款。
2022 01/10 09:06
84785042
2022 01/10 09:07
再做一筆反分錄
郭老師
2022 01/10 09:08
你好,對的是的,是這么做的。
84785042
2022 01/10 09:11
好的老師謝謝
郭老師
2022 01/10 09:13
不用客氣,工作愉快。
84785042
2022 01/10 09:16
老師麻煩再問你一個問題,
我把固定資產(chǎn)除了殘值一次性記入成本了,分錄:借:主營業(yè)務(wù)收入-折舊? ? ?貸:累計折舊? ? 這樣對嗎?
郭老師
2022 01/10 09:18
呵呵,不是的,賬上按月折舊,你想一次抵扣所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速折舊表。
84785042
2022 01/10 09:20
固定資產(chǎn)加速折舊表要不要做到賬里呢
郭老師
2022 01/10 09:22
你好不需要做賬務(wù)處理的。
84785042
2022 01/10 09:23
不做賬務(wù)處理怎么成本怎不提現(xiàn)呢!我想抵所得稅,怎么做到利潤表呢?
郭老師
2022 01/10 09:25
你好,你想一次抵扣所得稅,填寫固定資產(chǎn)加速折舊表就可以的。
在折舊表里面體現(xiàn),也就是在你所得稅主表里面。
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