以前一直有進(jìn)項(xiàng)稅額留抵,都抵扣完了,但是賬面上一直顯示進(jìn)項(xiàng)有余額。這個(gè)怎么沖銷掉,是不是在下面的分錄里面加一筆→貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額的負(fù)數(shù)??? 平常的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額90 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅10
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速問(wèn)速答廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師
您好,我們的分錄不規(guī)范,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅這個(gè)科目都不對(duì),這是二級(jí)科目的
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10
月末把應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅 這個(gè)二級(jí)科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來(lái)結(jié)轉(zhuǎn),不用把進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)科目結(jié)轉(zhuǎn),
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)10 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 10 ,
看應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
10/24 20:49
84784964
10/24 20:56
本月進(jìn)項(xiàng)10,上月留抵60,銷項(xiàng)稅額80,其實(shí)就是把留抵的金額放到應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額70里面,然后在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅10對(duì)嗎?
廖君老師
10/24 20:59
您好,不管上月的,因?yàn)槊吭露加猩厦娼Y(jié)轉(zhuǎn)分錄
?不對(duì),本月進(jìn)項(xiàng)10,上月留抵60(已經(jīng)在應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅?的借方),銷項(xiàng)稅額80
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)70 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 70
84784964
10/24 21:14
所以結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,把借方的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)到貸方啊
84784964
10/24 21:15
是結(jié)轉(zhuǎn),不是做進(jìn)項(xiàng)稅額的分錄
廖君老師
10/24 21:15
您好,咱這個(gè)結(jié)轉(zhuǎn)確實(shí)很多財(cái)務(wù)在用,但我說(shuō)的是咱這個(gè)方法不是規(guī)范的,規(guī)范的分錄是我上面寫的
84784964
10/24 21:16
只是把留抵的金額放到進(jìn)項(xiàng)稅額里面一起結(jié)轉(zhuǎn)了。沒(méi)有單獨(dú)拎出來(lái)
84784964
10/24 21:16
好的,但是我這樣做沒(méi)問(wèn)題吧?主要是我沒(méi)看懂你寫的,來(lái)不及了,我先按我的來(lái)。哈哈
廖君老師
10/24 21:23
您好,可以的哦,增值稅又不影響損益,按您自已的方法結(jié)轉(zhuǎn),沒(méi)有問(wèn)題的
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- 12月一筆材料進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出(借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額2000),結(jié)轉(zhuǎn)本年增值稅紅字(借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 2000 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 2000),這樣做有地方錯(cuò)嗎 787
- 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—轉(zhuǎn)出未交增值稅(銷項(xiàng)+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出-進(jìn)項(xiàng)) 老師這個(gè)分錄對(duì)嗎?我咋沒(méi)看懂這個(gè)借方進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 1426
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