問題已解決
老師,問一下,19年有13萬的費用票需要調增,補繳企業(yè)所得稅,調增部分分錄是借營業(yè)外支出 13萬,貸以前年度損益調整--管理費用 13萬,同時 借以前年度損益調整--管理費用 13萬 貸利潤分配--未分配利潤 13萬嗎?
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速問速答你好;? 你原來分錄是怎么做的。這樣好判斷怎么處理 。 你還得做 所得稅的分錄的?
2021 12/22 09:36
84784982
2021 12/22 09:52
原來就是借管理費用13萬,貸現金
meizi老師
2021 12/22 09:58
?你好 ;? ?現在 做 “借? ?以前年度損益調整貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅;? 借? 應交稅費-應交企業(yè)所得稅;貸銀行存款? ?” 借? 利潤分配 -未分配利潤 貸以前年度損益調整?
84784982
2021 12/22 10:08
13萬的費用不需要做賬務調增嗎?這筆費用沒法稅前扣除了
meizi老師
2021 12/22 10:13
你好; 你費用是真實發(fā)生的 就不去調整賬面 。?
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