問題已解決
老師,稅務讓調整進項留底,這么做分錄可以嗎? 借:以前年度損益調整 貸: 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
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速問速答你好,什么原因需要調整,不能抵扣的嗎
2019 11/19 10:43
84784962
2019 11/19 11:58
是之前的未開票收入抵扣掉的,
郭老師
2019 11/19 12:03
你好,之前做了收入嗎
84784962
2019 11/19 13:20
沒
84784962
2019 11/19 13:21
讓補交稅額
84784962
2019 11/19 13:21
這個都處理完了,現(xiàn)在就是做一筆從留底減去一部分,上面這個分錄對嗎
郭老師
2019 11/19 13:23
你這個分錄就是進項轉出的分錄
84784962
2019 11/19 13:24
嗯,還需要做別的分錄嗎?
郭老師
2019 11/19 13:25
你好了不需要別的,
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