問題已解決
老師,你好,我想問下,我們8月份預(yù)付8、9、10月的房租,我放入預(yù)付賬款。8、9月份已經(jīng)分攤了房租,計入管理費用。我10月份才收到發(fā)票,那我收到的發(fā)票要怎么做賬,不能放預(yù)付賬款,或者是不是我之前的賬處理錯了 還是我要怎么處理
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速問速答你好,沒有做錯,這個沒有跨年把發(fā)票放之前的憑證里就可以
2021 11/16 14:02
84784959
2021 11/16 14:36
老師,這運費差額部分我要怎么寫分錄?因為沒有從公司賬上付款,他又把運費和貨款一起付過來了
小云老師
2021 11/16 14:48
你好,你是否回復(fù)錯了,前面房租不會涉及運費的
84784959
2021 11/16 16:27
老師那句話發(fā)錯了 是這個問題好的,老師,那跨年了怎么處理,我們一般付款之后不會及時開出發(fā)票
小云老師
2021 11/16 16:33
只要在匯算清繳前取得發(fā)票就可以稅前扣除
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