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老師,我預付了房租費,賬務處理: 借:預付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 每月分攤費用,賬務處理: 借:管理費用-房租費 貸:預付賬款 上面的分錄對嗎? 幾個月后收到房租發(fā)票,賬務怎樣處理?

84784968| 提問時間:2020 07/14 15:35
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答疑蘇老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
你好 對的分錄正確。收到發(fā)票 就沖掉之前分攤的費用,按發(fā)票來做就可以了。
2020 07/14 15:36
84784968
2020 07/14 15:37
怎樣寫分錄呢
答疑蘇老師
2020 07/14 15:37
你好 借管理費用 負數(shù) 貸預付賬款 負數(shù) 然后再借管理費用 貸預付賬款
84784968
2020 07/14 15:40
第 二筆分錄是不是一次性把房租費計入管理費用了呢?
答疑蘇老師
2020 07/14 15:40
你好 是的 是這樣的。
84784968
2020 07/14 15:40
收到發(fā)票了,我不太明白了
答疑蘇老師
2020 07/14 15:41
你好 哪里不明白呢?
84784968
2020 07/14 15:41
房租費每個月分攤的吧
答疑蘇老師
2020 07/14 15:46
你好 是的 是每個月攤的。
84784968
2020 07/14 15:46
那分錄怎樣寫呢
答疑蘇老師
2020 07/14 15:48
你好 老師上面給你分錄了,是沖掉多少管理費用,再做多少管理費用,剩下的還是每月攤銷。
84784968
2020 07/14 15:49
分錄怎樣寫呢?
84784968
2020 07/14 15:49
你是不是在百度上剛查過了
答疑蘇老師
2020 07/14 16:02
你好 老師沒查過呀,怎么了?分錄老師上面寫給同學了 ,然后每個月攤銷再 借管理費用 貸預付賬款
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