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老師,我預付了房租費,賬務處理: 借:預付賬款 100000 貸:銀行存款 100000 每月分攤費用,賬務處理: 借:管理費用-房租費 貸:預付賬款 上面的分錄對嗎? 幾個月后收到房租發(fā)票,賬務怎樣處理?

84784968| 提問時間:2020 07/14 15:53
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
你好,收到發(fā)票與之前金額是一樣 的,不用再分錄的。
2020 07/14 15:54
84784968
2020 07/14 15:56
后來又交了2000元,是同事用備用金墊付的,怎樣做分錄?
立紅老師
2020 07/14 16:01
你好 交款還是計入預付賬款 借,預付賬款 貸,銀行存款等
84784968
2020 07/14 16:05
我同事報銷時,分錄可以這樣嗎? 借:管理費用-房租費 貸:其他應付款
立紅老師
2020 07/14 16:11
你好,可以,是可以的。
84784968
2020 07/14 16:12
好的,謝謝
立紅老師
2020 07/14 16:16
不客氣的,祝您學習愉快
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