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實(shí)務(wù)
問題已解決
我在做一般納稅人增值稅處理的時候 我在月末把銷項(xiàng)、進(jìn)項(xiàng)都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅 ,月初我在把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在貸方,表示應(yīng)該繳納的,我就這樣處理:借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 繳納時 : 借: 應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款
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速問速答你好同學(xué),你做的結(jié)轉(zhuǎn)增值稅和扣繳憑證都是對的
2021 11/14 18:49
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