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每月底將增值稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 次月繳納的時候,借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 貸:銀行存款。請問老師,那這個應(yīng)交稅費(fèi)——轉(zhuǎn)出未交增值稅這個科目余額一直掛著嗎?

84785013| 提問時間:2018 03/19 09:53
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84785013
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
可是我本月入賬的進(jìn)賬,不一定這個月會抵扣???可能3個月或者5個月以后抵扣。
2018 03/19 10:01
84785013
2018 03/19 10:04
好的,謝謝老師
王雁鳴老師
2018 03/19 09:55
您好,不是的,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,同時,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅。
王雁鳴老師
2018 03/19 10:02
您好,不抵扣的,可以不用結(jié)轉(zhuǎn)。
王雁鳴老師
2018 03/19 10:05
您好,不客氣。
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