當(dāng)前位置:財稅問題 >
實務(wù)
問題已解決
就是19年付的2000元材料費(fèi)當(dāng)時掛應(yīng)付賬款了借方,現(xiàn)在發(fā)票收不回分錄怎么做
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答同學(xué)你好
這個不用做分錄
直接調(diào)增就行
2021 11/10 14:36
84784974
2021 11/10 14:44
具體怎么做呢
樸老師
2021 11/10 14:49
做分錄的話就是
借營業(yè)外支出
貸應(yīng)付賬款
84784974
2021 11/10 16:00
老師您好,我想問的是,就是那個他們那個茶產(chǎn)收了鮮葉的時候,是不是每天都要做那個買鮮葉的,就是一小筆一小筆的那個流水賬,做完了流水賬以后,我根據(jù)他們的那個流水賬,然后可不可以到稅局購買那個農(nóng)產(chǎn)品的那個什么發(fā)票,然后在借記原材料,貸記銀行存款或者庫存現(xiàn)金。 然后購進(jìn)了那個機(jī)器設(shè)備,那些是要做固定資產(chǎn)來核算對不對。 那我報稅的時候是因為現(xiàn)在是他們有一些有一部分客戶讓開那個發(fā)票給他們,然后他們要拿去報賬,我們就準(zhǔn)備要那個開那個發(fā)票給客戶,然后我報稅的時候報那個增值稅是不是就跟著那個他系統(tǒng)彈出來的那個金額來報,還是怎么操作。
樸老師
2021 11/10 16:05
對的
可以按照你說的這個操作
需要按照這個明細(xì)做購進(jìn)
閱讀 443