問題已解決

老師,您好。在增值稅及附加稅費(fèi)申報(一般納稅人適用)中,本年累計數(shù)和報表對不上,差額5000,這個5000是公司車輛出問題賠償了,當(dāng)時二手車那邊在售賣當(dāng)?shù)囟悇?wù)從我們這里開的發(fā)票,單入賬是進(jìn)的是固定資產(chǎn)清理科目。現(xiàn)在本年累計數(shù)是含有這個5000,但是賬上面是在固定資產(chǎn)清理的。這個應(yīng)該怎么做正確?

72681119| 提問時間:01/14 10:45
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小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
你好。這個是稅會差異,沒問題
01/14 10:46
72681119
01/14 10:48
意思是不用調(diào)整了是吧,我就按照這樣報是正確的對吧。不用改動了是嗎
72681119
01/14 11:24
意思是不用調(diào)整了是吧,我就按照這樣報是正確的對吧。不用改動了是嗎
小林老師
01/14 11:42
是的,不需要修改的
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