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處理固定資產收現(xiàn)金5000元 第一個分錄先做借:庫存現(xiàn)金5000 貸:固定資產清理5000 然后再接著做:借:固定資產清理726.5 貸:應交稅費-增值稅726.5 是這樣嗎
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速問速答其它的我都明白的,我的意思是處置固定資收到的錢怎么做分錄,先做一個總收入的分錄、再從總收入里算出應交的稅費來做一個分錄嗎?我之前發(fā)的那個分錄對不對?
2017 01/06 20:21
84784979
2017 01/06 20:34
借:庫存現(xiàn)金5000
貸:固定資產清理4273.50
應交稅費-增值稅726.5
是這樣做嗎,這樣做的話固定資產的借貸方余額能平嗎?
84784979
2017 01/09 19:45
老師,我公司提庫存車來當公務車、公司自己已開發(fā)票怎么做分錄?
吳月柳
2017 01/06 19:58
1)借:固定資產清理
累計折舊
貸:固定資產
若報廢處理固定資產損益為虧損
(2)借:固定資產清理
貸:銀行存款(發(fā)生的清理費用)
應交稅費——應交增值稅-進項稅額轉出(非正常使用情況下報廢的需要進項轉出,正常使用而報廢的不需要進項稅額轉出,比如被盜等情況均轉出,小規(guī)模此科目忽略)
若有收到殘料變價收入:
借:銀行存款
貸:固定資產清理
(3)若處理后為虧損,月末將固定資產清理科目余額結轉入
借:營業(yè)外支出
貸:固定資產清理
若處理后為收益,則月末將固定資產清理科目余額轉入:
借:固定資產清理
貸: 營業(yè)外收入
吳月柳
2017 01/06 20:29
收入與稅金一起確認,你做的分開了
吳月柳
2017 01/06 22:20
是的,不平的最后結轉損益,看上面分錄
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