問題已解決

老師,能否看一下,這個我理解的是否正確,另外當(dāng)年針對這個事項(xiàng)是否要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債,如要確認(rèn),應(yīng)如何確認(rèn),謝謝

m11717666| 提問時間:05/27 15:34
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趙老師
金牌答疑老師
職稱:會計(jì)學(xué)碩士,注冊會計(jì)師,稅務(wù)師,從事輔導(dǎo)類教學(xué)工作近十年,能夠?qū)⑺鶎W(xué)的理論知識運(yùn)用于實(shí)際工作,回復(fù)學(xué)員問題一針見血,言簡意賅。
已解答1749個問題
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

您的理解正確,假設(shè)企業(yè)所得稅稅率25%

當(dāng)年年末賬面價值=900  計(jì)稅基礎(chǔ)=1000-50=950  產(chǎn)生可抵扣暫時性差異50  所以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)50*25%=12.5

祝您學(xué)習(xí)愉快!
05/27 15:34
m11717666
05/27 18:15
這個對嗎老師? 麻煩盡快幫我確認(rèn)一下?
趙老師
05/28 08:22

親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:

這樣計(jì)算應(yīng)納稅所得額是對的。

祝您學(xué)習(xí)愉快!

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