問題已解決
老師,能否看一下,這個我理解的是否正確,另外當(dāng)年針對這個事項(xiàng)是否要確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)/負(fù)債,如要確認(rèn),應(yīng)如何確認(rèn),謝謝
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
理解正確,不用考慮的
祝您學(xué)習(xí)愉快!
05/27 16:34
m11717666
05/27 18:15
這個對嗎老師? 麻煩盡快幫我確認(rèn)一下?
m11717666
05/27 18:15
這個對嗎老師? 麻煩盡快幫我確認(rèn)一下?
于老師
05/28 08:23
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
您的理解是對的,假設(shè)稅率為25%
當(dāng)年年末賬面價(jià)值=900 計(jì)稅基礎(chǔ)=1000-50=950 產(chǎn)生可抵扣暫時性差異50 所以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)50*25%=12.5
祝您學(xué)習(xí)愉快!
于老師
05/28 08:24
親愛的學(xué)員,您好!很高興能為您提供幫助,您的問題答復(fù)如下:
參照樓上的回復(fù)。
祝您學(xué)習(xí)愉快!
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