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老師晚上好,公司上次收到的進項是36萬,顧客上個月打款打了11萬,我上個月發(fā)票開出去11萬了,賬也做了,36萬全部抵扣了打勾的,這個月顧客又打了15萬,讓我開15萬元的發(fā)票給他,剩下的錢還沒有打過來,這樣怎么寫分錄啊?還有稅務(wù)系統(tǒng)里,上個月我36萬都打勾抵扣了,這么操作啊

84785020| 提問時間:2024 12/30 19:01
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廖君老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級經(jīng)濟師
您好,我估計 咱是開票才確認(rèn)收入的 借:應(yīng)收賬款 15 貸:主營業(yè)務(wù)收入 15/1.13 銷項稅 15/1.13*13% 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品 增值稅結(jié)轉(zhuǎn) 月末把應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅 這個二級科目余額結(jié)轉(zhuǎn)到 應(yīng)交稅費——未交增值稅,用 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交/多交增值稅)科目來結(jié)轉(zhuǎn),不用把進項銷項科目結(jié)轉(zhuǎn), 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應(yīng)交稅費——未交增值稅 , 看應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅的余額方向,上面分錄可以是反分錄 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)
2024 12/30 19:04
84785020
2024 12/30 19:07
是的老師開票確認(rèn)收入,那稅務(wù)系統(tǒng)里面,怎么辦,我上個月都把36萬元抵扣了
廖君老師
2024 12/30 19:08
您好,抵扣了沒事,留抵以后用, 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅) 結(jié)轉(zhuǎn)到? ??應(yīng)交稅費——未交增值稅? ?借方余額就是留抵
84785020
2024 12/30 19:10
好的,謝謝老師,我在琢磨琢磨
廖君老師
2024 12/30 19:10
?親愛的朋友, 祝您工作順利,生活順意~??
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