問題已解決

上個月抵扣了沒有做進項這個月做進項怎么做

84785020| 提問時間:2024 12/28 17:52
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借管理費用庫存商品等 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行或者應付帳款等
2024 12/28 17:54
84785020
2024 12/28 17:54
會不會對不起來
郭老師
2024 12/28 17:55
上個月的進項 和這個月的進項稅額都對不起來 但是累計就會對起來
84785020
2024 12/28 17:55
那怎么辦?
郭老師
2024 12/28 17:57
你能反結(jié)賬嗎?你能反結(jié)賬最好。
84785020
2024 12/28 20:23
調(diào)哪幾個科目
郭老師
2024 12/28 20:25
這個具體的是什么業(yè)務的?購買商品的?還是發(fā)生在辦公費還是什么?
84785020
2024 12/28 20:29
加油費可以在個月直接調(diào)嗎?
郭老師
2024 12/28 20:44
可以啊 借管理費用 應交稅費應交增值稅進項稅額 貸銀行存款
84785020
2024 12/28 20:47
在做一筆分錄借轉(zhuǎn)出未交增值稅負數(shù)貸進項這樣可以嗎
郭老師
2024 12/28 20:59
月末結(jié)轉(zhuǎn)的對的 借轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸進項稅額 不是負數(shù) 都是三級科目
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~