問題已解決

供應(yīng)商去年給我開的專票我已經(jīng)抵扣進項了,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)開錯了,對方開了紅字確認單給我確認,然后他又重開了,我到時候申報的時候該咋整呀?又要重新認證對方新開的專票嗎?然后開了紅字的申報的時候會進項轉(zhuǎn)出嗎?

84784984| 提問時間:2024 12/23 16:32
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
您好,就是拿到紅字發(fā)票以后進項稅額轉(zhuǎn)出就成
2024 12/23 16:33
84784984
2024 12/23 16:34
那我們豈不是要補稅嗎?
東老師
2024 12/23 16:34
然后又給你開了一個正確的,不等于是沒有發(fā)生嗎
84784984
2024 12/23 16:35
不過他又給我們重開了,是不是我把重開的抵扣了就能不用補稅了?
東老師
2024 12/23 16:36
對呀,你等于是轉(zhuǎn)出一筆,然后又抵扣一筆的,就是沒有交稅
84784984
2024 12/23 16:38
是以前不同時期的好幾張都開了紅字,然后這個月他給我合計只開一張正確的,這樣也一樣是平的嗎?
東老師
2024 12/23 16:39
對,你可以看一下轉(zhuǎn)出的稅額,還有正確發(fā)票的稅額是否一致
84784984
2024 12/23 16:43
好的謝謝老師
東老師
2024 12/23 16:43
沒事,幫忙給個五星好評,多謝
84784984
2024 12/23 16:45
請問老師,我上個月給客戶開過專票,我要怎么知道對方有沒有抵扣呢?因為我現(xiàn)在需要開紅字發(fā)票
東老師
2024 12/23 16:45
我知道的只能是和對方確認一下才行
84784984
2024 12/23 16:51
哦哦不能查嗎?
東老師
2024 12/23 16:52
據(jù)我所知的話只能是這個辦法
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