問題已解決

老師您好,上個月暫估成本900,這個月收到發(fā)票成本690.27,沖紅借:庫存商品-900 貸,應(yīng)付賬款-900 沖紅后庫存商品是負(fù)數(shù)-900,該怎么調(diào)整

84784985| 提問時間:2024 12/05 16:22
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師/中級會計師
你好,你的庫存商品已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本了嗎?
2024 12/05 16:23
宋生老師
2024 12/05 16:23
如果已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了,就得要紅字沖減當(dāng)時結(jié)轉(zhuǎn)的憑證。
84784985
2024 12/05 16:25
老師已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)成本了,怎么操作
宋生老師
2024 12/05 16:26
你好也是一樣紅字沖減結(jié)轉(zhuǎn)成本的憑證。
84784985
2024 12/05 16:39
結(jié)轉(zhuǎn)成本沖減了:借:主營業(yè)務(wù)成本-900,貸:庫存商品-900, 主營業(yè)務(wù)成本為負(fù)數(shù)-900,損益怎么調(diào)整呀
宋生老師
2024 12/05 16:40
你好,正常結(jié)轉(zhuǎn)就好了
84784985
2024 12/05 17:57
老師結(jié)轉(zhuǎn)完營業(yè)成本為-209.73,該如何調(diào)整
宋生老師
2024 12/05 18:09
你好,這個不需要調(diào)整,結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤就行
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~