問題已解決

麻煩老師看一下我的分錄做的是否正確,暫估入賬時:借庫存商品-暫估,貸應(yīng)付賬款。借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品-暫估。收到發(fā)票時:借庫存商品-暫估負數(shù),貸應(yīng)付賬款負數(shù),借庫存商品-商品,貸應(yīng)付賬款,借庫存商品-暫估,貸庫存商品-商品;請問老師以上的分錄正確嗎??

84785009| 提問時間:2021 12/20 15:51
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小麗老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師,中級會計師
您好,主營業(yè)務(wù)成本暫估的那筆分錄也要沖回之后再在實際成本結(jié)轉(zhuǎn)一次。
2021 12/20 15:53
84785009
2021 12/20 16:01
不能直接用商品和暫估對沖嗎??
小麗老師
2021 12/20 16:18
您好,借主營業(yè)務(wù)成本,貸庫存商品-暫估? 您先把這一筆紅字沖銷。后面按正常發(fā)票做帳。其他都沒有問題。
84785009
2021 12/20 17:12
這個憑證是上個季度做的,按照老師說的就是已經(jīng)做錯了,那我這個月需要如何處理呢??
小麗老師
2021 12/21 09:39
您好,暫估都是需要用紅字沖銷的方法的。
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