當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
申報增值稅發(fā)現(xiàn)11月有一張發(fā)票開錯了,這個月紅沖了能可以減少11月的銷項(xiàng)金額嗎
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,不能,這個減少不了。只能減少這個月的
2024 12/04 16:21
84785002
2024 12/04 17:50
那我我就只能硬生生的交增值稅了嗎,那多交的稅下個月怎么處理
宋生老師
2024 12/04 17:51
你好,這個是只能先交
下個月紅沖的金額,可以抵減下月要交的部分
84785002
2024 12/04 17:51
那這張紅沖的發(fā)票我該怎么做賬啊
宋生老師
2024 12/04 17:52
你好,跟藍(lán)字一樣。只是金額寫負(fù)數(shù)
84785002
2024 12/04 17:53
11月已經(jīng)入賬的發(fā)票不用動唄,因?yàn)槲椰F(xiàn)在11月還沒結(jié)賬,可不可以直接把紅蟲的發(fā)票抽出來不做賬
宋生老師
2024 12/04 17:53
你好,不行啊,稅務(wù)局那邊已經(jīng)有數(shù)據(jù)了。你做不做賬,不影響讓你繳稅。
84785002
2024 12/04 17:54
我知道,該交的稅只能先交了,我是想表達(dá)11月關(guān)于這個開錯的發(fā)票怎么做賬務(wù)處理
宋生老師
2024 12/04 17:54
你好,你11月是正常做分錄。比如借應(yīng)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)
84785002
2024 12/04 17:56
11月的賬先按照開錯的發(fā)票入賬,12月再把紅沖的發(fā)票做賬,是這樣不
宋生老師
2024 12/04 18:20
你好,是的,就是這樣了
閱讀 100