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我司11月底開了一份發(fā)票,12月份紅沖了,目前要申報(bào)11月增值稅,紅沖部分11月正常交增值稅嗎?

84784965| 提问时间:2024 12/03 16:42
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文文老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
是,紅沖部分11月正常交增值稅
2024 12/03 16:42
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