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我司11月底開了一份發(fā)票,12月份紅沖了,目前要申報(bào)11月增值稅,紅沖部分11月正常交增值稅嗎?
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速問速答是,紅沖部分11月正常交增值稅
12/03 16:42
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我司11月底開了一份發(fā)票,12月份紅沖了,目前要申報(bào)11月增值稅,紅沖部分11月正常交增值稅嗎?
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