問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)老師,10月份的銷(xiāo)售收入是負(fù)數(shù),導(dǎo)致應(yīng)交增值稅也是負(fù)數(shù),在報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候是0申報(bào)的,賬上掛的未交增值稅負(fù)數(shù)怎么調(diào)平啊,走到哪個(gè)科目里面?。?/p>

84785026| 提問(wèn)時(shí)間:2024 11/28 15:30
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,這個(gè)不需要調(diào)平的。你在借方顯示就可以了。
2024 11/28 15:31
84785026
2024 11/28 15:32
那增值稅報(bào)表的余額一直和賬上不一致啊,想讓保持一致怎么辦
宋生老師
2024 11/28 15:33
你好,你的意思是說(shuō)你的收入是負(fù)數(shù),然后報(bào)表上是零,這樣子的話(huà)對(duì)不上啊,你應(yīng)該報(bào)表上也寫(xiě)負(fù)數(shù)才對(duì)啊。
84785026
2024 11/28 15:35
是的,報(bào)表上沒(méi)有填負(fù)數(shù),填的0所以需要調(diào)平,調(diào)到哪里合適啊
宋生老師
2024 11/28 15:38
你好,你這個(gè)更正報(bào)表就可以了呀。
84785026
2024 11/28 15:40
不更正報(bào)表了,直接調(diào)賬上的呢,稅額幾百多
宋生老師
2024 11/28 15:41
你好,是這樣子的,如果你實(shí)際的銷(xiāo)售收入是負(fù)數(shù),你賬上如果不做負(fù)數(shù),那就是做了錯(cuò)的賬。
宋生老師
2024 11/28 15:41
你如果想調(diào)賬上的話(huà),那么你就直接把之前做的收入負(fù)數(shù)做紅字沖減。
84785026
2024 11/28 15:43
好的謝謝
宋生老師
2024 11/28 15:43
你好,不用客氣的了。
84785026
2024 11/28 15:46
你好老師,還有一個(gè)問(wèn)題,實(shí)際上是其他應(yīng)付款但是當(dāng)時(shí)掛到了應(yīng)付賬款下面這對(duì)現(xiàn)金流量表有什么影響嗎?
宋生老師
2024 11/28 15:46
你好嗯,這個(gè)不影響現(xiàn)金流量表。
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