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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,銷項(xiàng)和進(jìn)項(xiàng)怎么結(jié)轉(zhuǎn),如何做分錄。
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是
月末先計(jì)算
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄;
如果大于0,需要交稅就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:銀行存款
2024 09/28 14:55
84784951
2024 09/28 15:14
為什么代賬公司做的想是,借。應(yīng)交增值稅,銷項(xiàng)稅(39627.57),這個(gè)金額是銷項(xiàng)稅金額。貸方。應(yīng)交增值稅,進(jìn)項(xiàng)稅額39627.57
家權(quán)老師
2024 09/28 15:16
不要管別人怎么做的,一個(gè)目的,正確申報(bào)了增值稅就行
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