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請問,一般納稅人,只有進項發(fā)票,沒有銷項,需要結轉增值稅嘛?分錄怎么寫?有銷項、進項,上期留底的時候增值稅怎么結轉?分錄怎么寫? 請舉個例子謝謝

84784979| 提問時間:03/03 13:54
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
同學,你好 增值稅經計算為應交的,則: 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費——未交增值稅 次月交納時: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:銀行存款 3.月末,增值稅經計算為多交的,則: 借:應交稅費——未交增值稅 貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 收到退庫時(抵減以后期間應交增值稅的,無需編制會計分錄): 借:銀行存款 貸:應交稅費——未交增值稅
03/03 13:55
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