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一般納稅人,采購庫存商品入庫,借庫存商品,借 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸 銀行存款,暫時(shí)不抵扣稅,下一步進(jìn)項(xiàng)稅如何做賬, 借應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)未抵扣稅費(fèi)?

84785037| 提問時(shí)間:09/20 14:37
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
借庫存商品,借 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅,貸 銀行存款, 暫時(shí)不抵扣稅,下一步進(jìn)項(xiàng)稅做賬, 借應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅,貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
09/20 14:38
84785037
09/20 14:53
抵扣的時(shí)候,如果進(jìn)項(xiàng)稅是1000.銷項(xiàng)是500.沒有抵扣完,有留低,如何做分錄
家權(quán)老師
09/20 14:54
根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0,需要交稅就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
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