問題已解決
老師您好,之前入賬入錯了股東的往來借款科目,應該從其他應付款轉到其他應收款,是把之前的分錄重新沖紅然后再做一遍正確的?還是直接就借:其他應收款,貸:其他應付款?
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速問速答直接就借:其他應收款,貸:其他應付款
08/04 20:27
84784986
08/04 20:27
好的謝謝老師
郭老師
08/04 20:29
不用客氣
周末愉快
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老師您好,之前入賬入錯了股東的往來借款科目,應該從其他應付款轉到其他應收款,是把之前的分錄重新沖紅然后再做一遍正確的?還是直接就借:其他應收款,貸:其他應付款?
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