問(wèn)題已解決

老師好,我們公司有四個(gè)勞務(wù)派遣員工,社保,工資是我們付給勞務(wù)公司,每人還有一百元管理費(fèi)。這樣我們做賬的時(shí)候怎么做呀

84784963| 提問(wèn)時(shí)間:07/18 10:10
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)等 貸銀行存款
07/18 10:11
84784963
07/18 10:15
計(jì)提工資的時(shí)候呢?
郭老師
07/18 10:18
不需要計(jì)提,這個(gè)不屬于工資,這屬于勞務(wù)費(fèi)。工資是在勞務(wù)派遣公司那邊做,你們這個(gè)屬于勞務(wù)費(fèi),做勞務(wù)就行。
84784963
07/18 10:21
那就是對(duì)方開(kāi)發(fā)票和我們支付的時(shí)候一起做一個(gè)憑證就行?
84784963
07/18 10:23
我看之前財(cái)務(wù)做的社保也分開(kāi),又記應(yīng)付職工薪酬
郭老師
07/18 10:24
是的對(duì)的,這個(gè)不做應(yīng)付職工薪酬。
84784963
07/18 10:29
那我可以收到發(fā)票的時(shí)候做一個(gè)借 管理費(fèi)用,貸其他應(yīng)付款,支付的時(shí)候又做銀行存款嗎
郭老師
07/18 10:30
可以的,可以這么做的。
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