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老師上年度多抵扣的貨款進(jìn)項稅,轉(zhuǎn)出如何入賬

84785043| 提問時間:07/14 22:39
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小敏敏老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你好,同學(xué), 借:原材料等 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
07/14 22:40
84785043
07/14 22:42
老師,那這樣就與我現(xiàn)在的購銷存不符了
84785043
07/14 22:44
借:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(待認(rèn)證進(jìn)項稅額) 貸:應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出)
84785043
07/14 22:44
老師,這樣可以嗎
小敏敏老師
07/15 09:41
進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出需要計入成本費用中,不能再轉(zhuǎn)入待認(rèn)證。
84785043
07/15 09:43
借:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,貸:應(yīng)交稅費(應(yīng)交增值稅)進(jìn)項稅額
84785043
07/15 09:43
這樣可以嗎
84785043
07/15 09:44
這個進(jìn)項只是之前多抵扣了,跟成本沒有關(guān)系
小敏敏老師
07/15 09:48
不是這樣的,是做當(dāng)時抵扣進(jìn)項稅時借方科目,費用或原材料。
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