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上年進項稅轉出怎么做帳?

84784973| 提問時間:2019 08/08 14:41
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
年度終了,企業(yè)應當將當月應交未交或多交的增值稅自“應交增值稅”明細科目轉入“未交增值稅”明細科目。
2019 08/08 14:44
84784973
2019 08/08 15:08
上年進項稅已抵扣,今年落實此票是虛開發(fā)票,直接從帳上劃款
軼塵老師
2019 08/08 15:10
借:以前年度損益調整 貸:應交增值稅-進項稅轉出 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調整
84784973
2019 08/08 15:20
現(xiàn)在是不是要按13%算了
軼塵老師
2019 08/08 15:21
按照你轉出的稅額來計算
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