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上年進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出怎么做帳?

84784973| 提問時間:2019 08/08 14:41
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
年度終了,企業(yè)應(yīng)當(dāng)將當(dāng)月應(yīng)交未交或多交的增值稅自“應(yīng)交增值稅”明細(xì)科目轉(zhuǎn)入“未交增值稅”明細(xì)科目。
2019 08/08 14:44
84784973
2019 08/08 15:08
上年進(jìn)項(xiàng)稅已抵扣,今年落實(shí)此票是虛開發(fā)票,直接從帳上劃款
軼塵老師
2019 08/08 15:10
借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出 借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整
84784973
2019 08/08 15:20
現(xiàn)在是不是要按13%算了
軼塵老師
2019 08/08 15:21
按照你轉(zhuǎn)出的稅額來計算
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