問題已解決
老師,以前賬上印花稅多計提一分錢,跨年了,這個月怎么處理,怎么做分錄做掉
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速問速答借稅金及附加0.01 貸營業(yè)外收入0.01
07/08 15:37
84784969
07/08 15:50
老師,當時她做的是應交稅費應交印花稅。我可以直接寫借應交稅費印花稅貸營業(yè)外收入嗎
東老師
07/08 15:50
沒問題,可以這么做的。
84784969
07/08 15:51
為什么貸不是營業(yè)外支出老師
東老師
07/08 15:52
因為他不用支付了,所以是營業(yè)外收入。
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