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你好老師,計提和繳納增值稅分錄怎么做?

84784957| 提問時間:2024 07/03 17:53
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宋生老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務師/中級會計師
您好!這個比如借應收賬款 貸主營業(yè)務收入?應交稅費應,應交增值稅,然后交納的時候就應交稅費,應交增值稅貸,銀行存款。 1.月份終了,將當月應交未交增值稅額從“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——應交增值稅(轉出未交增值稅)   貸:應交稅費——未交增值稅 2.月份終了,將當月多交的增值稅額自“應交稅費——應交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目。 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——應交增值稅(轉出多交增值稅) 3.月份終了,將當月預繳的增值稅額自“應交稅費——預交增值稅”科目轉入“未交增值稅”科目 借:應交稅費——未交增值稅   貸:應交稅費——預交增值稅 4.當月交納以前期間未交的增值稅額 借:應交稅費——未交增值稅   貸:銀行存款
2024 07/03 17:55
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