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老師我們23年計(jì)提工資年終獎(jiǎng)100萬(wàn),實(shí)際只發(fā)放了50萬(wàn),那我今年24年匯算審計(jì)都結(jié)束了,6月是不是要沖銷(xiāo)23年計(jì)提的費(fèi)用100萬(wàn),入以前年度損益調(diào)整,然后計(jì)提50萬(wàn)23年度的計(jì)提,然后24年度發(fā)放實(shí)際發(fā)放

84784965| 提問(wèn)時(shí)間:2024 06/24 08:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,只紅沖計(jì)提到50萬(wàn)就可以的,你是多計(jì)提了以后也不支付了。 借應(yīng)付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整50萬(wàn), 借以前年度損益調(diào)整。貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
2024 06/24 08:54
84784965
2024 06/24 08:56
老師,我一般發(fā)放工資的分錄是發(fā)放和結(jié)轉(zhuǎn),這種情況我24年發(fā)放,再結(jié)轉(zhuǎn)入費(fèi)用是不是就重復(fù)了,所以我結(jié)轉(zhuǎn)分錄不能寫(xiě),要?jiǎng)h了?
郭老師
2024 06/24 08:56
對(duì)的是的,在2023年計(jì)提了,2024年你支付了多少,寫(xiě)多少就行。
84784965
2024 06/24 09:14
老師我有點(diǎn)繞暈了,我當(dāng)時(shí)23年計(jì)提是借管理費(fèi)用100萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬100萬(wàn),然后24年1月沖銷(xiāo)這筆計(jì)提,沒(méi)有用到以前年度損益調(diào)整,用的是借管理費(fèi)用紅100萬(wàn),貸應(yīng)付職工薪酬紅100萬(wàn),然后一月做了發(fā)放50萬(wàn)并進(jìn)費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),老師,我現(xiàn)在6月想進(jìn)以前年度,怎么調(diào)整
郭老師
2024 06/24 09:16
借應(yīng)付職工薪酬工資 貸以前年度損益調(diào)整50萬(wàn), 借以前年度損益調(diào)整。貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)50萬(wàn)
郭老師
2024 06/24 09:16
當(dāng)年的用什么?以前年度損益調(diào)整,跨年的才用這個(gè)科目。
84784965
2024 06/24 09:23
老師我當(dāng)年一月發(fā)放的是去年12月的工資獎(jiǎng)金
郭老師
2024 06/24 09:24
2023年借管理費(fèi)用貸,應(yīng)付職工薪酬。100 2024年1月份借應(yīng)付職工薪酬50,貸銀行存款50,然后再做我上面給你寫(xiě)的那兩個(gè)以前年度損益調(diào)整的,這就完整了,不需要再做其他的了。
84784965
2024 06/24 09:37
老師關(guān)鍵我24年1月份多此一舉做了沖減23年分錄100萬(wàn),還做了發(fā)放,結(jié)轉(zhuǎn)50萬(wàn)的分錄,現(xiàn)在六月,又想調(diào)以前年度損益調(diào)整,實(shí)在不會(huì)了,一月份多結(jié)轉(zhuǎn)的咋辦
郭老師
2024 06/24 09:37
你再把2024年1月份多做的這些,你看下能反結(jié)賬修改吧,不能反結(jié)賬修改的話,那你就紅沖在這個(gè)原。再重新按照正確的來(lái)。
84784965
2024 06/24 09:41
我多做在一月份的這筆結(jié)轉(zhuǎn)咋辦
84784965
2024 06/24 09:42
老師五角星是我多做的結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 06/24 09:44
借應(yīng)付職工薪酬工資50萬(wàn), 借管理費(fèi)用工資-50萬(wàn)
84784965
2024 06/24 10:14
老師我們年終獎(jiǎng)的計(jì)提是10萬(wàn),實(shí)際發(fā)放是11萬(wàn),多一萬(wàn),分錄是不是借以前年度損益調(diào)整1,貸應(yīng)付職工薪酬1
郭老師
2024 06/24 10:14
是的對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784965
2024 06/24 11:07
老師我把今年的計(jì)提沖銷(xiāo),今年又入了以前年度損益調(diào)整,實(shí)際上是不影響今年的利潤(rùn)的對(duì)吧?最后進(jìn)的科目是利潤(rùn)分配,未分配利潤(rùn)。還有這個(gè)科目需要我結(jié)轉(zhuǎn)嗎?金蝶軟件以前年度損益調(diào)整好像自己會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)
郭老師
2024 06/24 11:10
你好,你今年的用了以前年度損益調(diào)整影響你的利潤(rùn),你的利潤(rùn)表必須少了這一部分嘛。
84784965
2024 06/24 11:14
老師,我現(xiàn)在以前年度損益調(diào)整貸方有余額,是利潤(rùn)增加嗎
郭老師
2024 06/24 11:28
對(duì)的是的,利潤(rùn)增加
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