問題已解決

只是不明白:季度30萬以內(nèi)不交增值稅,做分錄時(shí)要不要寫應(yīng)交稅費(fèi) 因?yàn)椴唤辉鲋刀?,那么印花稅是按含稅額計(jì)提還是不含稅額計(jì)提

84784981| 提問時(shí)間:06/20 15:13
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
小規(guī)模收入 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1+1%) 增值稅=收款金額÷(1+1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 ?如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入-稅費(fèi)減免 印花稅是按不含稅額計(jì)提
06/20 15:14
84784981
06/20 15:26
收到,謝謝老師
家權(quán)老師
06/20 15:29
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評(píng)哦。
84784981
06/20 15:59
非常滿意,好的
84784981
06/20 15:59
在有找到評(píng)價(jià)的地方
84784981
06/20 16:00
沒有找到
家權(quán)老師
06/20 16:02
結(jié)束問題就可以評(píng)價(jià)了
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