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2023年風(fēng)險稽查時補交2021年的稅,去大廳補稅時稅務(wù)申報表上改成無票收入了,2023年我賬上沒有把2021年補做無票收入, 只在2023年賬上做了借:未分配利潤(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應(yīng)交稅費, 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補開了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這樣增值稅多交了, 現(xiàn)在申請2023年多交的增值稅,把2023年補開發(fā)票的稅務(wù)申報表,變更填一筆無票收入負(fù)數(shù),那我2023年的分錄我要怎么修改?

84784975| 提問時間:06/18 10:48
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
首先,2023年賬上應(yīng)補做無票收入,以確保與稅務(wù)申報表一致。然后,根據(jù)2023年12月客戶需要發(fā)票并補開發(fā)票的情況,應(yīng)進(jìn)行以下分錄修改: 1.沖減原來的無票收入分錄: 借:應(yīng)收賬款(紅字) 貸:主營業(yè)務(wù)收入(紅字) 應(yīng)交稅費(紅字) 1.記錄開票收入: 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
06/18 10:52
84784975
06/18 10:56
2023年賬上應(yīng)補做無票收入,以確保與稅務(wù)申報表一致,要不要反結(jié)賬,把無票收入補做到2021年賬上?
樸老師
06/18 10:58
只要補了就可以 你如果反結(jié)賬又要更正21年的申報表 麻煩了
84784975
06/18 11:00
在2023年賬上補做無票收入,分錄怎么做呢? 補開發(fā)票,我做了分錄借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費
樸老師
06/18 11:04
就是這樣做分錄的
84784975
06/18 11:09
不對,稅務(wù)申報表在2021年12月做了無票收入,我在2023年賬上做無票收入怎么做?我的賬能跟稅務(wù)一致嗎?
樸老師
06/18 11:12
你補做就可以了 這個沒事
84784975
06/18 11:13
借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 這個分錄做了收入不就是2023年了嗎?
84784975
06/18 11:15
2023年賬上做了借:未分配利潤(增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅) 貸:應(yīng)交稅費, 2023年12月客戶 需要發(fā)票 ,我補開了發(fā)票,直接做了收入分錄 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 無票收入分錄怎么做?
樸老師
06/18 11:20
無票收入的分錄和開票的是一樣的 沒有區(qū)別哦
84784975
06/18 13:12
老師這個地方迷糊,稅務(wù)申報表在2021年12月做了無票收入,我在2023年賬上做無票收入怎么做?我的賬能跟稅務(wù)一致嗎?
樸老師
06/18 13:17
21年賬上沒做無票收入嗎
84784975
06/18 13:17
沒有做哦,
84784975
06/18 13:18
稅務(wù)申報上做了無票收入
樸老師
06/18 13:22
那你直接反結(jié)賬回去補做就可以
84784975
06/18 13:27
假如不反結(jié)賬的話怎么做分錄呢
樸老師
06/18 13:28
做 借銀行或應(yīng)收貸利潤分配未分配利潤
樸老師
06/18 13:29
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅
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