問題已解決
老師,23年計提了一筆費用(公司飲用水),當時的分錄是:借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 24收到票,錢是發(fā)票到之前支付的(支付的金額與發(fā)票一致) 體現(xiàn)發(fā)票到了的分錄該怎么做 支付費用的分錄又該怎么做?
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速問速答你好
體現(xiàn)發(fā)票到了的分錄
先把之前計提分錄紅沖,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用
然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—管理費用,貸:其他應(yīng)付款
支付費用的分錄
借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目?
06/14 13:00
84784979
06/14 13:03
好的,謝謝老師,老師解釋的很清楚
鄒老師
06/14 13:03
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
84784979
06/14 14:43
老師,如果計提、支付、收到發(fā)票,都沒有跨年(都是23年支付的),是這樣嗎?
收到發(fā)票
借:其他應(yīng)付
貸:管理費用
發(fā)票入賬
借:管理費用
貸:其他應(yīng)付
鄒老師
06/14 14:43
你好,是的,是這樣的
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