問題已解決

老師,23年計提了一筆費用(公司飲用水),當時的分錄是:借:管理費用 貸:其他應(yīng)付款 24收到票,錢是發(fā)票到之前支付的(支付的金額與發(fā)票一致) 體現(xiàn)發(fā)票到了的分錄該怎么做 支付費用的分錄又該怎么做?

84784979| 提問時間:06/14 12:58
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好 體現(xiàn)發(fā)票到了的分錄 先把之前計提分錄紅沖,借:其他應(yīng)付款,貸:以前年度損益調(diào)整—管理費用 然后根據(jù)發(fā)票入賬,借:以前年度損益調(diào)整—管理費用,貸:其他應(yīng)付款 支付費用的分錄 借:其他應(yīng)付款,貸:銀行存款等科目?
06/14 13:00
84784979
06/14 13:03
好的,謝謝老師,老師解釋的很清楚
鄒老師
06/14 13:03
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利??
84784979
06/14 14:43
老師,如果計提、支付、收到發(fā)票,都沒有跨年(都是23年支付的),是這樣嗎? 收到發(fā)票 借:其他應(yīng)付 貸:管理費用 發(fā)票入賬 借:管理費用 貸:其他應(yīng)付
鄒老師
06/14 14:43
你好,是的,是這樣的
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~