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甲公司是一般納稅人,增值稅稅率為13%;企業(yè)所得稅稅率25%;財務報告批準報出日是次年3月31日;按凈利潤的10%提取法定盈余公積;調整事項按稅法規(guī)定均可調整應繳納的所得稅;涉及遞延所得稅資產的,均假定能夠取得足夠的抵扣暫時性差異的應納稅所得額。 2022年10月25日甲公司銷售一批A商品給乙公司,預計退貨率為20%,售價271.2萬元(含增值稅),并結轉成本200萬元。 2022年12月31日該筆貨款尚未收到,未提壞賬準備。 2023年2月8日由于產品質量問題,本批貨物被全部退回。甲公司于2023年2月20日完成2022年所得稅匯算清繳。請編寫甲公司資產負責表日后調整事項有關會計分錄。謝謝

84784966| 提問時間:2024 06/11 11:06
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
確認收入:`271.2 / (1 + 13%) * 80% = 192萬元`?? 確認成本:`200 * 80% = 160萬元` 借:以前年度損益調整 192萬元 ? ? ?貸:應收賬款 192萬元 借:庫存商品 160萬元 ? ? ?貸:以前年度損益調整 160萬元 借:應交稅費-應交所得稅 (192 - 160) * 25% = 8萬元 ? ? ?貸:以前年度損益調整 8萬元 借:盈余公積 [(192 - 160) * (1 - 25%)] * 10% = 2.4萬元 ? ? ?貸:以前年度損益調整 2.4萬元 借:利潤分配-未分配利潤 (192 - 160 - 8 - 2.4) = 21.6萬元 ? ? ?貸:以前年度損益調整 21.6萬元
2024 06/11 11:11
84784966
2024 06/11 11:21
老師,請把甲公司2022年的有關分錄也給寫一下。另外,有疑問的是,上一年的會計分錄中的,預計負債-應付退貨款,在資產負責表日后調整事項時,如何處理體現(xiàn)。請指導,謝謝
84784966
2024 06/11 11:22
預計負債-應付退貨款,有沒有相應的遞延所得稅資產確認
樸老師
2024 06/11 11:25
實際退貨量小于或等于預計退貨量: 如果實際退貨量小于或等于原先預計的退貨量,那么預計負債中的“應付退貨款”部分或全部被實際退貨所抵消。 會計分錄: 借:預計負債-應付退貨款 貸:銀行存款(或其他相應科目,如應收賬款) 實際退貨量大于預計退貨量: 如果實際退貨量大于原先預計的退貨量,那么除了抵消預計負債中的“應付退貨款”部分外,還需要額外調整收入和成本。 會計分錄(假設退貨差額為X): 借:主營業(yè)務成本 X(調整退貨超過預計部分的成本) 貸:庫存商品 X 借:預計負債-應付退貨款 貸:銀行存款(或其他相應科目,如應收賬款) 主營業(yè)務收入 X(調整退貨超過預計部分的收入) 應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)(根據(jù)退貨差額計算相應的增值稅) 同時,由于退貨涉及的成本也需要調整:
84784966
2024 06/11 11:33
請直接結合本題的數(shù)字,呈現(xiàn)一下吧,看不懂。 另外,第一次給的回復中,最后兩筆分錄; 借:盈余公積 [(192 - 160) * (1 - 25%)] * 10% = 2.4萬元 貸:以前年度損益調整 2.4萬元 借:利潤分配-未分配利潤 (192 - 160 - 8 - 2.4) = 21.6萬元 貸:以前年度損益調整 21.6萬元 是不是應該調整順序。先把以前年度損益調整轉到利潤分配,再調整盈余公積。請明示
樸老師
2024 06/11 11:37
同學你好 這樣也可以
84784966
2024 06/11 11:46
第一問中的會計分錄明白了,謝謝。但是,2022年中的 預計負債-應付退貨款,在資產負責表日后調整事項時,如何處理體現(xiàn)。同時,想問一下,2022年確認了預計負債-應付退貨款,有沒有 遞延所得稅資產 啥的。 請指導,謝謝
樸老師
2024 06/11 11:55
借:庫存商品 ? ? ?應交稅費——應交增值稅(銷項稅額)(如有) ? ? ?預計負債——應付退貨款(沖減部分) ? ? ?以前年度損益調整——主營業(yè)務收入/主營業(yè)務成本(調整部分) ? 貸:應收退貨成本 ? ? ?應收賬款等 ? ? ?以前年度損益調整——主營業(yè)務收入/主營業(yè)務成本(調整部分) 借:銷售費用 ? 貸:預計負債——產品質量保證 ? ? ?遞延所得稅資產(如有) 借:預計負債——產品質量保證 ? 貸:銀行存款等 ? ? ?遞延所得稅資產(轉回部分)
84784966
2024 06/11 12:06
收到,暈了,謝謝
樸老師
2024 06/11 12:10
滿意請給五星好評,謝謝 慢慢理解吧
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