问题已解决
老師,在匯算前,收到去年的成本票,專票,這種情況賬務(wù)上怎么處理



你好,之前你們暫估入賬了嗎?
2024 05/16 10:26

84785020 

2024 05/16 10:26
是的,因為是公司的油耗成本

東老師 

2024 05/16 10:27
那就把暫估的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬

84785020 

2024 05/16 10:28
這個相當(dāng)于是23年的成本,在24年沖銷了做賬嗎

東老師 

2024 05/16 10:30
不是,在2024年做一個負(fù)數(shù),再做一個正數(shù)等于成本金額沒有變化。

84785020 

2024 05/16 10:31
好的,我明白了。老師

東老師 

2024 05/16 10:31
嗯,幫忙給個五星好評,多謝
