問題已解決

老師,在匯算前,收到去年的成本票,專票,這種情況賬務(wù)上怎么處理

84785020| 提問時間:05/16 10:24
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
你好,之前你們暫估入賬了嗎?
05/16 10:26
84785020
05/16 10:26
是的,因為是公司的油耗成本
東老師
05/16 10:27
那就把暫估的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬
84785020
05/16 10:28
這個相當(dāng)于是23年的成本,在24年沖銷了做賬嗎
東老師
05/16 10:30
不是,在2024年做一個負數(shù),再做一個正數(shù)等于成本金額沒有變化。
84785020
05/16 10:31
好的,我明白了。老師
東老師
05/16 10:31
嗯,幫忙給個五星好評,多謝
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