问题已解决

老師,在匯算前,收到去年的成本票,專票,這種情況賬務(wù)上怎么處理

84785020| 提问时间:2024 05/16 10:24
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
東老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,稅務(wù)師
你好,之前你們暫估入賬了嗎?
2024 05/16 10:26
84785020
2024 05/16 10:26
是的,因為是公司的油耗成本
東老師
2024 05/16 10:27
那就把暫估的會計分錄沖銷,再按照發(fā)票做賬
84785020
2024 05/16 10:28
這個相當(dāng)于是23年的成本,在24年沖銷了做賬嗎
東老師
2024 05/16 10:30
不是,在2024年做一個負(fù)數(shù),再做一個正數(shù)等于成本金額沒有變化。
84785020
2024 05/16 10:31
好的,我明白了。老師
東老師
2024 05/16 10:31
嗯,幫忙給個五星好評,多謝
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
      提交问题

      您有一张限时会员卡待领取

      00:10:00

      免费领取